集团动态

市审计局赴集团调研指导内部审计工作

时间:2026-04-07浏览: 作者:胡燕琴来源:审计部

返回列表

会议.jpg

近日,盐城市审计局党组成员、副局长、二级调研员陈献东一行来集团就国有企业内部审计工作开展专题调研,集团党委委员、副总经理杨成楼热情接待。

座谈会上,杨成楼对市审计局长期以来给予集团的关心指导表示感谢,并围绕集团基本情况、组织架构、重点工作等方面作了系统介绍。集团审计部负责人聚焦内部审计机构设置、人员配备、管理体制、制度建设、业务开展、特色创新、现存问题及工作建议等方面,向调研组作全面详细汇报。

陈献东对集团内部审计工作成效给予充分肯定。他指出,交投集团内部审计机制健全完善、工作基础扎实稳固,审计队伍专业能力过硬、履职成效突出,审计工作定位精准、靶向清晰,始终紧扣集团党委决策部署与中心工作开展监督,真正做到了 “决策重点在哪里、审计监督就跟进到哪里”。他强调,要进一步丰富内审成果运用载体,推动审计成果实现多样化、高效化转化;要充分依托集团政治优势与组织优势,持续压紧压实审计整改责任,强化整改跟踪问效,不断提升内部审计监督质效。

集团审计部将以此次专题调研为契机,严格落实市审计局各项指导意见,持续健全内部审计工作体系,优化审计流程、提升专业能力、强化成果运用,以高质量内部审计监督为集团高质量发展保驾护航。