时间:2025-08-11浏览: 次作者:胡燕琴来源:审计部
返回列表为探究审计工作深化新思路,切实提升审计价值贡献,助力集团高质量发展行稳致远,审计部于近期组织开展了内部审计工作深化专题研讨。研讨紧密围绕“全面提升审计效能,服务集团高质量发展”这一核心议题,针对当前审计工作面临的挑战与机遇,特别是如何有效拓展审计监督深度、优化强化第三方审计协同管理等关键环节,展开了深入且富有建设性的集中交流,为下一阶段审计工作的深化与突破廓清了思路、凝聚了共识。
审计部全体成员立足自身岗位实践,结合集团领导对审计业务的新期待,逐一进行主题发言与自由交流。大家一致认为,要聚焦重大风险,紧盯投资决策、工程建设、合规运营等关键领域的风险隐患;要聚焦合规底线,确保各项经营活动符合国家法律法规、行业监管要求和集团内部规章制度;要加强权力集中、资金密集领域和岗位的监督,促进领导干部履职尽责、担当作为;要强化第三方审计协同管理,强化成果双向沟通与应用机制,确保外部审计发现的问题得到有效整改,其专业见解充分转化为内部管理提升的动力。
研讨进一步升华至审计如何更主动地融入并服务集团高质量发展战略,强调审计工作必须超越单纯查错纠弊,努力向风险预警前瞻化、内控建议价值化、治理改善精准化转型,切实发挥审计“治已病、防未病”的建设性作用。
本次开放式研讨不仅是一次思想的深度交流与碰撞,更成为审计团队统一认识、明确发力方向的加油站。审计部将以此次研讨凝聚的智慧与共识为起点,持续探索审计工作深化路径,创新工作方法,不断提升审计工作的穿透力、预警力和价值贡献力,为护航集团实现更高质量、更可持续的发展目标筑牢坚实防线。