时间:2025-07-25浏览: 次作者:陈荣来源:黄海集团
返回列表为进一步规范合同管理流程,全面提升企业风险管控与防范能力,7月25日下午,黄海集团企管部组织开展合同管理专项检查工作。
本次专项检查以 “强内控、防风险、促合规” 为核心目标,以 “子(控)公司自查 + 企管部抽查” 的联动模式,重点核查 2024年已签订合同及2025年新签合同,尤其对重大合同、关键业务合同实施重点排查。检查内容聚焦合同签订的规范性,包括签订内容是否规范、文本格式是否标准、签订依据是否完备等,并对合同台账建立、签订流程执行、合同审批及支撑材料归档等关键环节进行了逐项细致核查。此次专项检查,进一步提升黄海集团合同管理的规范化水平,风险防范体系得到有效巩固,为企业合法合规经营筑牢了坚实屏障。
下一步,黄海集团将持续开展合同检查工作并系统梳理检查结果,建立问题清单与整改台账,实行销号管理。针对核查中暴露的共性问题,将施行动态跟踪、定期复盘机制,推动合同管理从“事后整改”向“事前预防”转型。同时,黄海集团将分层分类开展合同管理专题培训,全面强化全员风险合规意识,为企业高质量发展夯实合规根基。