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集团召开审计与风险防控委员会 2024年第一次会议

时间:2024-04-25浏览: 作者:王裔嘉来源:审计部

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为深入学习贯彻党的二十大、二十届二中全会和中央经济工作会议精神,进一步加强集团审计管理工作,提高审计质量和效率,推进整改工作落实落地,4月24日上午,集团召开审计与风险控制委员会2024年第一次会议。审计与风险控制委员会主任蒋兆金主持会议,委员陈日晓、朱超、张祖振、邓敏以及委员会办公室成员杨成楼等参加会议。

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会议深入学习贯彻习近平总书记关于审计工作重要讲话精神和全国、省、市审计工作会议精神,全面梳理并通报集团2023年审计发现问题及整改情况,审议《2023年内部审计工作报告》《2024年度审计计划》,研究部署下阶段重点审计工作。

会议要求,集团内部审计工作要围绕中心、服务大局,综合考虑集团各领域的风险大小,处理好审计全覆盖与重点审计的关系。密切关注本单位改革发展中的不确定因素,对重大决策部署落实、重大投资项目、工程进度、制度执行等情况要进行跟踪审计,及时发现苗头性问题并做出预警。加强对权力集中、资金密集、资产聚集企业和部门的监督,防范权力失控、决策失误和行为失范。

会议强调,要充分发挥审计委员会牵头抓总、统筹协调作用,做好审计监督与其他监督的贯通协同,着力构建大监督格局。审计部门要强化跟踪督促整改,严格执行问题整改“挂销号”制度,对拒绝、拖延或者虚假整改的,提交相关部门进行严肃问责;要从源头上建立健全长效机制,杜绝屡审屡犯,有效发挥审计监督的建设性作用,为推进集团高质量发展做出更大的贡献。

集团审计部相关负责同志参加。